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Detail (2)

Detail-Anzeige zu allen Rechnungen/Mahnungen mit entsprechendem Versandstatus. Eine Aenderung ist nur möglich mit den im Menu Aktionen enthaltenen Funktionen (bzw. mit den Buttons / Funktionstasten).

WertBeschreibung
Freigeben
alt text Ctrl-A
Freigegeben für Uebermittlung werden alle Einträge mit Status 0 und 3 zur gewünschten Selektions-Id (bezogen auf Fakturierungs- bzw. Mahn-Lauf); dh. diese Einträge erhalten den Status 2 (Freigabe erfolgt)
Abgebrochene freigeben
Ctrl-B
Freigegeben für Uebermittlung werden alle Einträge mit Status 8 zur angegebenen Selektions-ID (bezogen auf dem zugrunde liegenden Faktura- bzw. Mahn-Lauf); dh. diese Einträge erhalten wieder den Status 2 (Freigabe erfolgt)
Versenden
alt text F2
Die freigegebenen Einträge mit der angegebenen Selektions-ID und eventl. Rechnungs-Beziehungsnr (wenn nicht *) werden übermittelt. Die Geschwindigkeit kann mit dem SYSW-Eintrag 'mail-timeout' beeinflusst werden


Wird ein Drucker angegeben erfolgt die Uebermittlung im Hintergrund mit dem Jobserver und es kann auch eine verzögerte Startzeit angegeben werden. Andernfalls erfolgt die Uebermittlung sofort im aktuellen Prozess, was die Applikation blockiert bis die Verarbeitung beendet ist (nicht empfohlen für eine grössere Anzahl Mails)
Versand abbrechen
Shift-F3
Noch nicht übermittelte Einträge mit der gewünschten Selektions-ID auf Status 3 setzen; somit werden sie nicht mehr versendet

Dieses Detailbild zeigt für jede Rechnung die Versand-Details an. So kann der Versandstatus überprüft werden. Ebenso wird angezeigt, wann das Mail an den Mail-Server übergeben wurde, was nicht zwingend das Versanddatum/-Zeit sein muss. Bei Problemen ist deshalb auch der Ordner 'Postausgang' bzw. 'Gesendete' zu überprüfen, da faros keine Zugriff auf den Mailserver hat.

Ebenfalls nur auf dem Mailserver ist ersichtlich, wenn das Mail nicht zugestellt werden konnte.

alt text

Die Felder auf diesem Bild dienen zur Information und können nicht manuell geändert werden; ausgenommen sind einzig die speziellen Funktionen im Aktions-Menu. Das Feld Selid bezieht sich auf den vorausgehenden Faktura- oder Mahnlauf.